Gendarmerie royale du Canada

Vérification interne, évaluation et examen – Résultats de rendement de la vérification interne

[CAVIARDÉ] apparaît lorsque des informations sensibles ont été soustraites conformément aux principes de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Conformément à la Directive sur l'audit interne, les ministères devront satisfaire aux exigences en matière de rapports publics prescrites par le contrôleur général du Canada, y compris les résultats sur le rendement de la fonction de vérification interne.

Les quatre principaux attributs de conformité fournissent de l'information pertinente aux intervenants, c'est-à-dire aux Canadiens et aux parlementaires, sur le professionnalisme, le rendement et l'incidence de la fonction au sein de la GRC.

Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique Pourquoi publier les principaux attributs de conformité de l'audit interne.

Tableau 1 : Résultats sur le rendement de la fonction de vérification interne
Les attributs de conformité Principaux attributs de conformité Résultats pour la GRC
  1. Les auditeurs internes de la GRC possèdent-ils la formation requise pour accomplir le travail efficacement? Des équipes multidisciplinaires sont-elles en place pour adresser les divers risques?
Pourcentage des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (Auditeur interne certifié (CIA), Comptable professionnel agrée (CPA)). 74 %
Pourcentage des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (Auditeur interne certifié (CIA), Comptable professionnel agrée (CPA)). 4 %
Pourcentage des membres qui ont d'autres titres professionnels (Auditeur certifié en audit gouvernementale (CGAP) et Auditeur certifié des systèmes d'information (CISA), etc.). 22 %
  1. Le travail d'audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d'audit interne comme l'exige la politique du Conseil du Trésor?
Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ). 5 octobre 2023
Date de la dernière évaluation externe 23 septembre 2019
  1. Le plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques qui est présenté aux comités responsables et approuvé par le commissaire est-il mis en œuvre comme prévu? Les rapports qui en découlent sont-ils publiés?

    La direction donne-t-elle suite aux recommandations visant l'amélioration des processus de la GRC?

Le plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques pour 2023 à 2028 fut recommandé pour approbation par le Comité ministériel de la vérification (CMV) de la GRC en juin 2023. Le plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques pour 2023 à 2028 était approuvé par le Commissaire de la GRC le 11 juillet 2023.

Pour cet attribut de conformité, veuillez consulter le Progrès réalisés dans l'exécution des composants de vérification interne du plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques de 2023 à 2028 et la mise en œuvre des plans d'action de la gestion

  1. L'audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l'organisation?
Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint (SMA) ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objectif d'un audit. 100 % tableau 1 note de bas de page 1

Notes de bas de page du tableau 1

Tableau 1, note de bas de page 1

Dans un sondage sur la satisfaction des clients, 2/2 membres de la haute direction étaient d'accord ou tout à fait d'accord que la vérification était utile.

Retour à la référence du tableau 1 de la note de bas de page 1

Tableau 2 : Progrès réalisés dans l'exécution des composants de vérification interne du plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques de 2023 à 2028 et la mise en œuvre des plans d'action de la gestion
Titre de la mission Statut de la mission Années du plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques Date approbation du rapport Date de publication du rapport Date d'achèvement originale prévue du plan d'action de la gestion Statut de la mise en œuvre
Vérification de l'information de sources ouvertes Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2018 à 2023 2020-10-12 2021-03-19 mars 2021 33 %
Vérification des dépenses de nature délicate : dépenses imputées aux articles de rapport [CAVIARDÉ] Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2018 à 2023 2019-11-19 2020-04-07 mars 2021 75 %
Vérification des protocoles d'entente de la GRC Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2018 à 2023 2019-02-27 2019-03-21 septembre 2020 100 %
Vérification des prestations de santé pour les membres réguliers Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2018 à 2023 2020-10-12 2021-02-02 mars 2022 43 %
Vérification de la gestion des politiques - phase II Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2017 à 2022 2020-10-14 2021-02-25 décembre 2020 0 %
Vérification des normes nationales Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2019 à 2024 2021-07-12 2021-11-19 décembre 2022 0 %
Vérification des outils de gouvernance des projets majeurs de la Police fédérale Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2019 à 2024 2022-03-02 2022-05-26 avril 2023 40 %
Vérification de la gestion des installations de la GRC – santé et sécurité Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2020 à 2025 2022-07-05 à déterminer juin 2023 0 %
Examen du processus de mise hors service des véhicules de la GRC Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2020 à 2025 (addendum) 2022-07-05 2022-10-25 mars 2024 33 %
Vérification de la procédure de départ d'un employé – phase deux (équipements) Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2019 à 2024 2022-07-25 2022-11-25 mars 2024 33 %
Examen spécial du contrat entre la GRC et Sinclair Technologies Publié - Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2022 à 2027 2023-06-21 2023-08-30 décembre 2023 0 %
Vérification de la gestion des engagements de ne pas troubler l'ordre public se rapportant au terrorisme Approuvée – non publiée – Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2017 à 2022 2019-03-03 sans objet décembre 2019 67 %
Examen des changements de politiques du Manuel des uniformes et tenues Approuvé – non publiée – Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2021 à 2026 2023-11-02
Vérification des technologies d'investigation émergentes Approuvé – non publiée – Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2021 à 2026 2023-07-31
Examen de la gestion de la GRC des initiatives majeures Approuvé – non publiée – Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2021 à 2026 2023-10-18
Vérification de suivi des contrôles des pièces à conviction dans les détachements Approuvé – non publiée – Plan d'action de la gestion non mis en œuvre intégralement 2021 à 2026 2023-11-14
Examen de l'arrangement commercial de Services partagés Canada Retardé (en attendant la réception du rapport Services partagés Canada) 2021 à 2026
Vérification des pratiques de comptabilisation des revenus de la GRC En cours 2022 à 2027
Audit agile des caméras d'intervention En cours 2022 à 2027
Vérification de suivi des notes de l'enquêteur En cours 2023 à 2028
Vérification des Systèmes de technologie de l'information vieillissants En cours 2023 à 2028
Vérification des processus de gestion et de production de documents En cours 2023 à 2028
Vérification de l'organisation de la classification En cours 2022 à 2027
Vérification de la Stratégie modernisée sur le recrutement (Bilan de santé) Prévue 2023 à 2028

Remarque

La Vérification de la modernisation de l'affectation des cadets, qui a été identifiée dans le cadre du plan de vérification et d'évaluation fondé sur les risques de 2022 à 2027, a été modifiée en une mission consultative en raison du profil de risque et les besoins du client.

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