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Gendarmerie royale du Canada

Vérification interne, évaluation et examen – Résultats de rendement de la vérification interne

[CAVIARDÉ] apparaît lorsque des informations sensibles ont été soustraites conformément aux principes de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Conformément à la Directive sur l'audit interne, les ministères devront satisfaire aux exigences en matière de rapports publics prescrites par le contrôleur général du Canada, y compris les résultats sur le rendement de la fonction de vérification interne.

Les quatre principaux attributs de conformité fournissent de l'information pertinente aux intervenants, c'est-à-dire aux Canadiens et aux parlementaires, sur le professionnalisme, le rendement et l'incidence de la fonction au sein de la GRC.

Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique Pourquoi publier les principaux attributs de conformité de l'audit interne.

Tableau 1 : Résultats sur le rendement de la fonction de vérification interne
Les attributs de conformité Principaux attributs de conformité Résultats pour la GRC
  1. Les auditeurs internes de la GRC possèdent-ils la formation requise pour accomplir le travail efficacement? Des équipes multidisciplinaires sont-elles en place pour adresser les divers risques?
Pourcentage des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (Auditeur interne certifié (CIA), Comptable professionnel agrée (CPA)). 76 %
Pourcentage des membres du personnel en voie d'obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (Auditeur interne certifié (CIA), Comptable professionnel agrée (CPA)). 0 %
Pourcentage des membres qui ont d'autres titres professionnels (Auditeur certifié en audit gouvernementale (CGAP) et Auditeur certifié des systèmes d'information (CISA), etc.). 38 %
  1. Le travail d'audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d'audit interne comme l'exige la politique du Conseil du Trésor?
Date de la dernière séance d'information complète au Comité ministériel d'audit (CMA) sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l'évaluation de la conformité au Code d'éthique et aux Normes de l'Institut des auditeurs internes (IAI), et les résultats du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (PAAQ). 19 mars 2025
Date de la dernière évaluation externe 19 mars 2025
  1. Le plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques qui est présenté aux comités responsables et approuvé par le commissaire est-il mis en œuvre comme prévu? Les rapports qui en découlent sont-ils publiés?

    La direction donne-t-elle suite aux recommandations visant l'amélioration des processus de la GRC?

Le plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques pour 2025 à 2030 fut recommandé pour approbation par le Comité ministériel de la vérification (CMV) de la GRC en juin 2025, et fut approuvé par le Commissaire de la GRC le 19 juin 2025.

Pour cet attribut de conformité, veuillez consulter le Progrès réalisés dans l'exécution des composants de vérification interne du plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques de 2025 à 2030 et la mise en œuvre des plans d'action de la gestion

  1. L'audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l'organisation?
Cote d'utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint (SMA) ou son équivalent) des secteurs ayant fait l'objectif d'un audit. 100 % (Dans un sondage sur la satisfaction des clients, 5/5 membres de la haute direction étaient d'accord ou tout à fait d'accord que la vérification était utile.)
Tableau 2 : Progrès réalisés dans l'exécution des composants de vérification interne du plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques de 2025 à 2030 et la mise en œuvre des plans d'action de la gestion
Titre de la mission Statut de la mission Années du plan de vérification et d'évaluation axé sur les risques Date approbation du rapport Date de publication du rapport Date d'achèvement originale prévue du plan d'action de la gestion Statut de la mise en œuvre
Vérification des outils de gouvernance des projets majeurs de la Police fédérale Publié - Plan d'action de la gestion entièrement mis en œuvre 2019 à 2024 2022-03-02 2022-05-26 avril 2023 100 %
Vérification de la gestion des installations de la GRC - santé et sécurité Publié - Plan d'action de la gestion entièrement mis en œuvre 2020 à 2025 2022-07-05 à déterminer juin 2023 100 %
Examen de la gestion de la GRC des initiatives majeures Publié - Plan d'action de la gestion entièrement mis en œuvre 2021 à 2026 2023-10-18 2024-10-03 décembre 2024 100 %
Vérification de l'information de sources ouvertes Publié - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2018 à 2023 2020-10-12 2021-03-19 mars 2021 33 %
Vérification de la gestion des politiques - Phase II Publié - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2017 à 2022 2020-10-14 2021-02-25 décembre 2020 0 %
Vérification des prestations de santé pour les membres réguliers Publié - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2018 à 2023 2020-10-12 2021-02-02 mars 2022 71 %
Examen du processus de mise hors service des véhicules de la GRC Publié - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2020 à 2025 (addendum) 2022-07-05 2022-10-25 mars 2024 67 %
Vérification de la procédure de départ d'un employé - phase deux (équipements) Publié - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2019 à 2024 2022-07-25 2022-11-25 mars 2024 67 %
Examen des changements de politiques du Manuel des uniformes et tenues Approuvé - non publiée - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2021 à 2026 2023-11-02 2024-07-04 juin 2024 67 %
Vérification des technologies d'investigation émergentes Publiée - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2021 à 2026 2023-07-31 2024-08-01 décembre 2024 0 %
Vérification de suivi des contrôles des pièces à conviction dans les détachements Publiée - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2021 à 2026 2023-11-14 2024-10-10 janvier 2025 50 %
Vérification des pratiques de collection des revenus de la GRC Publiée - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2022 à 2027 2024-07-09 2025-02-06 mars 2025 20 %
Vérification des notes de l'enquêteur Publiée - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2022 à 2027 2025-01-17 2025-06-16 mai 2026 0 %
Vérification des Systèmes de TI vieillissants Publiée - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2022 à 2027 2025-01-17 2025-06-16 decembre 2026 0 %
Vérification des processus de gestion et de production de documents Publiée - Plan d'action de la gestion pas entièrement mis en œuvre 2022 à 2027 2025-03-27 2025-08-05 novembre 2026 0 %
Vérification de l'organisation de la classification Approuvée - Non publiée 2023 à 2028 2025-06-27 à déterminer octobre 2028 0 %
Vérification agile des caméras d'intervention En cours 2022 à 2027 2023-10-05 à déterminer à déterminer à déterminer
Vérification des Processus de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail En cours 2024 à 2029
Vérification de l'évaluation des besoins en matière d'approvisionnement En cours 2024 à 2029
Examen spécial des processus de breffage et d'attribution des tâches de la GRC En cours 2024 à 2029 (addendum)
Vérification agile des données sur la race En cours 2024 à 2029
Vérification de la gestion des actifs informatiques En cours 2024 à 2029
Vérification agile des caméras d'intervention II En cours 2024 à 2029
Vérification du Programme de gestion de l'incapacité et des mesures d'adaptation Prévue 2024 à 2029
Vérification de cybersécurité Prévue 2025 à 2030
Examen spécial des processus de la GRC pour traiter les plaintes liées au racisme Prévu 2025 à 2030
Examen consultatif du modèle de financement du Collège canadien de police Prévu 2025 à 2030
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